Responsabilidades:
- Realizar a liberação de pré-fatura de clientes verificando possíveis pendências e limites de créditos.
- Identificar liquidação de duplicatas, verificando clientes e valores, conforme os procedimentos da área.
- Preparar arquivo de títulos faturados para cobrança a prazo, realizando os devidos encaminhamentos.
- Controlar títulos em atraso verificando as pendências, identificando causas e providenciando a regularização dos casos conforme suas características.
- Cadastrar clientes e cheques da venda individual.
- Realizar movimentações bancárias.
- Realizar a conciliação das contas contábeis do setor com base na documentação e lançamentos
Requisitos :
-Cursando superior em administração, Gestão financeira, Contábeis e áreas afins;
-Experiência comprovada na função de no mínimo 12 meses.
Desejáveis:
-Conhecimento básico em SAP;
- Já ter atuado em setor de cobrança é um diferencial.
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